Conference and Seminar Professional Co., Ltd.

หลักสูตรสัมมนาที่ท่านเลือก

ยังไม่มีการเลือกลงทะเบียน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
You are here:
PDFPrint


เทคนิคการแก้ปัญหาภาษีระหว่างบริษัทในเครือ
ดูภาพขยาย


เทคนิคการแก้ปัญหาภาษีระหว่างบริษัทในเครือ

ราคา: 3,400 บาท

สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรสัมมนา

เทคนิคการแก้ปัญหาภาษีระหว่างบริษัทในเครือ
Tax Risk” Problem Solving Technique

นับชั่วโมง CPD, CPA (อื่นๆ 6 ชั่วโมง)

พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น.
โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ สีลม

พลาดไม่ได้!!!  สิทธิประโยชน์ของท่าน
วางแผนธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครืออย่างไร ให้ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านภาษีของบริษัทในเครือ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ
1. ได้ทราบข้อกฎหมายควบคุมและแนวทางในการตรวจสอบธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือที่กรมสรรพากรได้ให้ความสำคัญและมีกฎมายควบคุมอย่างจริงจัง
2. ได้รับคำแนะนำที่น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือ หรือบริษัทลูกในประเทศไทยที่มีหรือวางแผน   ที่จะมีธุรกรรมทางธุรกิจ และการเงินกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ
3. ได้ฝึกวิเคราะห์ธุรกรรมของบริษัทในเครือว่าธุรกรรมใดที่มีประเด็นและความเสี่ยงด้านภาษีอากรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีอากรให้เหมาะสม
4. เคลียชัดทุกประเด็นความเสี่ยงระหว่างบริษัทในเครือ สามารถแก้ไข ปัญหาเพื่อลดความเสี่ยง หรือป้องกันภาระภาษีและโอกาสที่จะถูกตรวจสอบภาษี

หัวข้อสัมมนา
1. รูปแบบของธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างบริษัทในเครือ ทั้งกรณี
  a. การซื้อขายสินค้า / บริการ
  b. การกู้ยืม
  c. การเคลื่อนย้ายทุนหรือส่งกำไร
2. การบริหารความเสี่ยงการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือ
  a. การส่งเงินไปยังบริษัทแม่ในรูปแบบต่างๆ (Foreign Remittance)
  b. การทำสัญญาการใช้บริการ (Services / Managements)
  c. การทำสัญญาการให้ใช้สิทธิ (Royalties)
  d. การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Cost Sharing)
  e. การให้เงินอุดหนุน (Subsidy) หรือการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทในเครือ
   f. การตีความและความแตกต่างด้านภาระภาษี
3. การกำหนดราคาโอนตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 113 (Transfer Pricing Rule)
  a. Traditional Transaction Methods
        i. Comparable  Uncontrolled Price (CUP)
        ii. Resale Price Methods
        iii. Cost Plus (CP)
  b. Transactional Profit Methods
         i. Profit Split
   c. Transactional Net Margin
4. หลักการแก้ไขและป้องการปัญหา กรณีเข้าข่าย Transfer Pricing
  a. เทคนิคการหาธุรกรรมเปรียบเทียบ จากกรณีศึกษาจริง
  b. เทคนิคการพิสูจน์ราคาโอนด้วยวิธี “The Four Steps”
5. การวิเคราะห์ / กรณีศึกษา
  a. ข้อหารือกรมสรรพากร
  b. กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในบางประเทศ

วิทยากร
อ.สุทธิพงษ์ ศรีสอาด
Master of Taxation Law,
University of Technology Sydney
Tax Partner และที่ปรึกษาภาษีอากรให้กับบริษัทชั้นนำ

อัตราค่าสัมมนาต่อท่าน รวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
สำหรับสมาชิก      3,400 + 238(VAT) – 102(WHT) = 3,536 บาท
สำหรับบุคคลทั่วไป   3,900 + 273(VAT) – 117(WHT) = 4,056 บาท

ลิขสิทธิ์ @ 2009 Conference & Seminar Professional Co., Ltd. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
.









หมวดหลักสูตรสัมมนา









จำนวนผู้เยี่ยมชม

สถิติเว็บไซต์

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

โปรโมทเว็บ
thai-school.net -

Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์